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自考《审计学》章节精选试题:货币资金审计

来源 :中华考试网 2021-03-19

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  货币资金审计

  [单选题]货币资金的审计范围不包括()。

  A企业有关货币资金的内部控制制度的健全性及有效性

  B证实货币资金收入与支出活动的合规性、合法性的凭证、账簿和报表资料

  C证实货币资金余额的真实性、正确性的凭证、账簿和报表资料

  D测试货币资金的流动性和收益性

  参考答案:D

  [单选题]下列各项职责中,没有违反不相容职责的是()。

  A银行出纳与编制银行存款余额调节表

  B接受订单与批准赊销

  C现金出纳与登记现金日记账

  D现金出纳与编制记账凭证

  参考答案:C

  [单选题]下列与现金业务有关的职责可以不分离的是()。

  A现金的支付与审批

  B现金保管与现金日记账的记录

  C现金的会计记录与审计监督

  D现金保管与现金总分类账的记录

  参考答案:B

  [单选题]企业规定现金收入应于每日存入银行的主要目的是()。

  A确保交易经适当批准

  B确保交易按授权进行

  C保护资产安全

  D确保现金及收入记录完整

  参考答案:C

  [单选题]下列关于货币资金内部控制的内容,存在重大缺陷的是()。

  A财务专用章由专人保管,个人名章由本人或其授权人员保管

  B对重要货币资金支付业务,实行集体决策

  C现金收入及时存入银行,特殊情况下,经主管领导审查批准方可坐支现金

  D指定专人定期核对银行账户,每月核对一次,编制银行存款余额调节表,使银行存款账面余额与银行对账单调节相符

  参考答案:C

  [单选题]下列项目中不属于货币资金内部控制的是()。

  A职责分工

  B授权批准及凭证和记录

  C定期盘点与核对

  D证实货币资金的合规性

  参考答案:D

  [单选题]对货币资金内部控制进行初步评价的目的在于()。

  A省略控制测试,直接实施实质性程序

  B减少实质性程序的审计范围

  C确定注册会计师是否应该依赖内部控制

  D详细了解被审计单位货币资金的内部控制制度

  参考答案:C

  [单选题]注册会计师测试现金余额的起点是()。

  A核对库存现金日记账与总账的余额是否相符

  B检查库存现金的实地盘点

  C抽查大额现金收支事项

  D检查现金收支的正确截止

  参考答案:A

  [单选题]尽管现金在企业资产总额中比重不大,但注册会计师应当重视库存现金审计的原因是()。

  A货币资金是企业资金运作的起点和终点

  B企业发生的舞弊事件大都与现金有关

  C现金在企业运转中的地位重要

  D现金是企业的一项重要资产

  参考答案:B

  [单选题]既是证实资产负债表所列现金是否存在的一项重要程序,又是现金实质性程序中重要步骤的是()。

  A核对库存现金日记账与总账余额是否相符

  B对库存现金进行监盘

  C抽查大额现金收支事项

  D检查现金收支的正确截止

  参考答案:B

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