2019年初级审计师《审计理论与实务》考点强化习题十
来源 :中华考试网 2019-08-14
中一、单项选择题
1 根据实施审计的地点不同,可以将审计划分为( )。
(A)详细审计和抽样审计
(B)就地审计和报送审计
(C)内部审计和外部审计
(D)委托审计和授权审计
【正确答案】 B
【试题解析】 审计按执行审计地点不同划分为就地审计和报送审计。
2 我国国家审计机关的设置属于( )。
(A)立法体制
(B)司法体制
(C)行政体制
(D)财政体制
【正确答案】 C
【试题解析】 我国国家审计机关的设置属于行政型。
3 根据《审计署关于内部审计工作的规定》,领导内部审计机构开展工作的应当是( )。
(A)本单位的财务经理
(B)本单位的财务部门
(C)本单位的监事会
(D)本单位主要负责人或者权力机构
【正确答案】 D
【试题解析】 根据《审计署关于内部审计工作的规定》,内部审计机构开展工作由本单位主要负责人或者权力机构领导。
4 在某一审计项目中,可接受的审计风险为6%,审计人员经过评估,确定固有风险为60%,控制风险为80%。则审计人员可接受的检查风险为( )。
(A)6%
(B)10%
(C)12.5%
(D)48%
【正确答案】 C
【试题解析】 可接受的检查风险=6%/(60%×80%)=12.5%。
5 审计人员通过对与审计事项有关的单位和个人进行书面或口头询问而取得审计证据的方法是( )。
(A)观察
(B)询问
(C)分析性复核
(D)检查
【正确答案】 B
【试题解析】 询问是指以书面或口头方式向有关人员了解关于审计事项的信息的一种审计证据取证方法。
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6 下列取证方法所获得的审计证据可靠性较高的是( )。
(A)询问
(B)外部调查
(C)检查记账凭证
(D)检查财务报表
【正确答案】 B
【试题解析】 由于外部调查所取得的证据是独立于被审计单位之外的第三者提供的,因此具有较高的可靠性。
7 下列内部控制措施中,属于察觉式控制的有( )。
(A)会计与出纳岗位分离
(B)制定原材料消耗定额
(C)固定资产购置须经授权审批
(D)定期盘点存货
【正确答案】 D
【试题解析】 ABC属于预防式控制。
8 ( )贯穿于单位的所有层次和各个职能部门,是内部控制的主要组成部分。
(A)控制环境
(B)风险评估
(C)控制活动
(D)信息与沟通
【正确答案】 C
【试题解析】 本题易错选D选项。控制活动是内部控制的主要组成部分,而不是信息与沟通。
9 与统计抽样法相比,判断抽样法的优点是( )。
(A)采用随机原则进行样本选择,减少了人为偏见
(B)能够将抽样风险数量化,并加以控制
(C)充分利用审计人员的实践经验
(D)运用概率统计理论对样本结果进行评价,推断总体特征
【正确答案】 C
【试题解析】 判断抽样,一般是审计人员根据专业判断来确定样本量、选取样本和对样本结果进行评估。
10 审计机关向被审计单位做出审计决定的依据是( )。
(A)审计通知书
(B)审计工作报告
(C)审计报告
(D)审计实施方案
【正确答案】 C
【试题解析】 国家审计的审计报告是国家审计机关向被审计单位做出审计决定的依据。
11 与内部审计报告相比,国家审计报告的特殊程序有( )。
(A)征求被审计单位意见
(B)分级复核
(C)送达被审计单位
(D)审计结果公布
【正确答案】 D
【试题解析】 内部审计报告无须向社会公布。
12 下列关于审计报告的说法中,正确的是( )。
(A)审计报告应详细记录审计过程和结果
(B)国家审计、内部审计和社会审计的审计报告具有相同的法律效力
(C)社会审计报告分为标准审计报告和非标准审计报告
(D)审计报告是社会经济信息的客观反映
【正确答案】 C
【试题解析】 本题易错选B选项。国家审计、内部审计和社会审计的审计报告具有不同的法律效力。
13 审计人员设计一套虚拟的业务数据,将其输入被审计单位的信息系统中,观察比较运行结果是否与预期相符,这种测试方法是( )。
(A)嵌入审计模块法
(B)平行模拟法
(C)测试数据法
(D)虚拟实体法
【正确答案】 C
【试题解析】 本题易错选D选项。虚拟实体法是对测试数据的改良,是在信息系统中建立虚拟的实体,将虚拟实体的有关数据与真实的运行数据一起输入信息系统进行处理。
14 审计文件资料在项目完成后,应当按审计项目立卷。下列文件材料中,不需归人项目审计档案的是( )。
(A)审计实施方案
(B)审计报告
(C)审计决定
(D)有关法律法规复印件
【正确答案】 D
【试题解析】 有关法律法规复印件不需归人项目审计档案。