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审计人员对被审计单位货币资金业务内部控制进行评价时,认为下列职责应分离()

来源 :焚题库 2021-07-08

多项选择题 审计人员对被审计单位货币资金业务内部控制进行评价时,认为下列职责应分离的有()。

A.登记现金日记账与登记银行存款日记账

B.登记银行存款日记账与核对银行对账单

C.登记银行存款日记账与保管空白支票

D.保管空白支票与保管财务印章

E.登记现金日记账与登记现金总分类账

正确答案:B、D、E

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答案解析:

相关知识:第四章 货币资金审计 

 

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