审计师

导航

审计人员对固定资产相关的内部控制进行测评时,应实施的审计程序有:

来源 :焚题库 2020-10-13

多项选择题 审计人员对固定资产相关的内部控制进行测评时,应实施的审计程序有:

A.验证新增固定资产的各种手续是否齐全  ?

B.索取固定资产验收报告,检查验收部门工作的独立性 ?

C.检查固定资产账卡的设置情况 ?

D.分析比较各年度固定资产保险费,查明有无异常变动  ?

E.检查折旧额计算的正确性?

正确答案:A、B、C

答案解析:固定资产内部控制测评:(1)了解固定资产的内部控制;(2)验证固定资产的新增手续(3)验证固定资产退废手续;(4)抽验固定资产验收报告;(5)检查固定资产账.卡的设置情况。该题针对“采购与付款业务循环内部控制测评”知识点进行考核

查看试题解析 进入题库练习

相关知识:采购与付款循环审计 

 

分享到

相关试题