审计人员对固定资产相关的内部控制进行测评时,应实施的审计程序有:
来源 :焚题库 2020-10-13
中多项选择题 审计人员对固定资产相关的内部控制进行测评时,应实施的审计程序有:
A.验证新增固定资产的各种手续是否齐全 ?
B.索取固定资产验收报告,检查验收部门工作的独立性 ?
C.检查固定资产账卡的设置情况 ?
D.分析比较各年度固定资产保险费,查明有无异常变动 ?
E.检查折旧额计算的正确性?
正确答案:A、B、C
答案解析:固定资产内部控制测评:(1)了解固定资产的内部控制;(2)验证固定资产的新增手续(3)验证固定资产退废手续;(4)抽验固定资产验收报告;(5)检查固定资产账.卡的设置情况。该题针对“采购与付款业务循环内部控制测评”知识点进行考核
相关知识:采购与付款循环审计