审计人员收到举报,称某被审计单位领导擅自决定将本企业500万元资金借给其他单位周转使用
多项选择题 审计人员收到举报,称某被审计单位领导擅自决定将本企业500万元资金借给其他单位周转使用,资金随后被归还,但资金借出与收回业务均未入账核算。为核实此问题,审计人员应实施的程序包括()。
A.抽查库存现金日记账记录,追查至收付款凭证
B.到被审计单位开立银行查询账户交易记录
C.将银行对账单与银行存款日记账核对
D.对银行存款日记账和总账进行核对
E.抽查应收账款明细记录,检查相关凭证
正确答案:B、C
登录查看解析 进入题库练习
答案解析:AE与银行存款无关,D总账明细账是否相符与支出内容无关。
相关知识:第四章 货币资金审计