下列关于内部控制的相关考虑中,注册会计师不认可的是
单项选择题 下列关于内部控制的相关考虑中,注册会计师不认可的是()。
A.被审计单位通常有一些与目标相关但与审计无关的控制,注册会计师无需对其加以考虑
B.对内部控制了解的深度,包括对控制是否得到一贯执行的测试
C.对内部控制了解的深度,包括评价控制的设计
D.对内部控制了解的深度,包括确定内部控制(的设计)是否得到执行
正确答案:B
登录查看解析 进入题库练习
答案解析:对内部控制了解的深度,不包括对控制是否得到一贯执行的测试(此项了解属于控制测试阶段的内容)。
相关知识:第四节 了解被审计单位的内部控制