审计人员对固定资产相关的内部控制进行测评时,应实施的审计程()
多项选择题 审计人员对固定资产相关的内部控制进行测评时,应实施的审计程序有()。
A.验证新增固定资产的各种手续是否齐全
B.索取固定资产验收报告,检查验收部门工作的独立性
C.检查固定资产账、卡的设置情况
D.分析比较各年度固定资产保险费,查明有无异常变动
E.检查折旧额计算的正确性
正确答案:A、B、C
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答案解析:固定资产内部控制测评:
(1)了解固定资产的内部控制;
(2)验证固定资产的新增手续;
(3)验证固定资产退废手续;
(4)抽验固定资产验收报告;
(5)检查固定资产账、卡的设置情况。
相关知识:第二章 采购与付款循环审计