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注册会计师检查被审计单位销售业务,下列销售业务活动符合企业内部控制制度规定的是()

来源 :焚题库 2021-05-18

单项选择题 注册会计师检查被审计单位销售业务,下列销售业务活动符合企业内部控制制度规定的是()。

A.赊销业务须经过销售部门经理审批

B.会计人员A收到发货单、发运凭证、销售发票等原始凭证后,登记主营业务收入明细账及总账

C.登记应收账款的会计人员根据客户退货要求,登记账簿

D.负责装运货物的职员与按经批准的销售单供货的职员为不同的人员

正确答案:D

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答案解析:选项A,赊销业务应经过信用管理部门审批,而非销售部经理;选项B,主营业务收入明细账与总账不应由同一人登记;选项C,办理销售退回、可变对价与应收账款的登记属于不相容职务,应当分离;选项D,将按经批准的销售单供货与按销售单装运货物的职责分离,有助于避免负责装运货物的职员在未经授权的情况下装运产品。

相关知识:第五节 销售与收款循环的实质性程序 

 

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