审计师
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来源 :焚题库 2022-03-17
A.内部控制可能因执行人员滥用职权而失效
B.内部控制测评不能代替实质性测试
C.内部控制可能因经营环境、业务性质的改变而削弱或失效
D.设计和运行的内部控制在审计风险模型中,控制风险为零
正确答案:D
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答案解析:审计中总是存在一定的控制风险,即在审计风险模型中,控制风险始终大于零。
相关知识:第一章 总论
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下列关于内部控制的说法中,不正确()
内部审计的作用表现()
下列各项中,属于我国国家审计机关权限的
下列关于我国国家机关的说法中,正确的包括
国家审计机关的类型包括()
地方各级审计机关每年向本级人民政府和上一级审计机关提出