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2019注册会计师考试《公司战略风险管理》巩固提升试题及答案(四)

来源 :中华考试网 2019-01-07

  13.在新兴市场的企业战略中,若本土企业面临的全球化压

  力不大,而其自身的优势资源又可以被移植到海外,此

  时本土企业可采用的战略( )。

  A. 躲闪者战略

  B. B. 扩张者战略

  C. 防御者战略

  D. D. 抗衡者战略

  【答案】B

  14.下列关于蓝海战略的说法中,正确的是( )。

  A.企业在产业范围内开展激烈竞争

  B.企业争取创造和攫取新的市场需求

  C.根据差异化或低成本的战略选择,把企业整合为一个体系

  D.企业遵循价值和成本互替定律

  【答案】B

  15.晓光公司是一家民营单位,准备对2017年度的业绩情况做新的预算,该公司的专业人员为了工作上的方便,在编制预算时,使用以前期间的预算为基础来编制,在此基础上增加应的内容,于是完成了2017年的业绩预算。对于这样的预算方法,下列说法中错误的是( )。

  A.不能拥有启发新观点的动力

  B.没有降低成本的动力

  C.是一项复杂、耗费时间的过程

  D.预算是稳定的且变化是循序渐进的

  【答案】C

  16.甲公司是一家互联网金融企业,在经营过程中追求一种更为动态的环境,不断探索和发现新产品和市场的机会,在不断求变中减少环境动荡的影响;在企业的行政管理方面,奉行灵活性原则,注重产出结果的粗放式计划、分散式控制以及横向和纵向的沟通,由此可知甲公司的组织战略类型属于( )。

  A.防御型战略组织

  B.开拓型战略组织

  C.分析型战略组织

  D.反应型战略组织

  【答案】B

  17.甲公司是一家家用电器生产企业,并购前仅拥有燃气产品、洗衣产品和电子产品三个事业部。此后通过收购乙公司(主要生产小家电)和丙公司(主要生产影音设备),企业不断扩张产品线。此时,甲公司应采用的横向分工结构是( )。

  A.区域事业部制结构

  B.M型组织结构

  C.矩阵制组织结构

  D.产品/品牌事业部制结构

  【答案】B

  18.在传统管理决策模式中,只有少数人可以参与,而在大数据时代,各级人员越来越主动的参与到决策中来,使得管理决策活动从原本的管理层独立决策模式转化为全员决策模式。这体现了大数据对企业战略决策模式影响的哪一方面( )。

  A.决策依据

  B.决策主体

  C.决策技术与方法

  D.决策理论与知识

  【答案】B

  19.智信公司是一家刚创立的移动互联网公司,总部设在北京。公司所处的产业突出特点是知识更新快,同时也导致经验丰富、素质高的软件工程师流动性较大,为此公司按矩阵式的结构对各项目进行管理和考核,以确保各项目按期完成,在管理中强调目标的实现。根据以上信息可以判断,智信公司企业文化的类型属于( )。

  A.权力导向型

  B.角色导向型

  C.任务导向型

  D.人员导向型

  【答案】C

  20.甲公司是一家新型煤化工企业,为扩大生产规模,公司决定新建厂房。就在公司新建厂房即将完工时,恰逢当地百年一遇的特大暴雨,导致厂房设备大部分损坏。甲公司面临的风险属于( )。

  A.自然环境风险

  B.市场风险

  C.运营风险

  D.技术风险

  【答案】C

  21.某大型中央直属企业为加强全面风险管理,对自身风险管理组织体系进行分析,以下符合风险管理组织体系规定的是( )。

  A. 公司董事会中,外部董事、独立董事人数应超过总人数的1/3,以保证董事会在重大风险管理等方面工作的独立性

  B. 企业总经理对全面风险管理工作的有效应向董事会负责,董事会向股东大会负责

  C. 内部审计部门负责研究提出全面风险管理工作报告,并提交全面风险管理年度报告

  D. 风险管理委员会负责研究提出全面风险管理监督评价体系

  【答案】B

  22.2018年以来,受国际贸易争端等不确定性因素的影响,特别是中美两国贸易谈判不确定性的影响。很多外贸出口型企业面临着发展的不确定性。甲公司是一家外向型生产加工企业,

  为分析国际贸易争端对本公司的影响,甲公司从定性和定量的角度,按照很好、较好、一般、较差4种不同的假设条件,预测了本公司将面临的各种不确定因素,以及由此给企业带

  来的各种不同结果。甲公司采用的风险管理技术方法是( )。

  A. 敏感性分析法

  B. 统计推论法

  C. 情景分析法

  D. 条件预测法

  【答案】C

  23. 下列关于内部控制评价的说法中,正确的是( )。

  A. 企业可以聘请一家会计师事务所为其提供内部控制审计服务和内部控制评价服务

  B. 企业内部控制自我评价由监事会实施

  C. 评价报告在提交内部控制评价部门前需要得到被评价单位相关责任人签字确认

  D. 企业内部控制评价工作组对内部控制评价报告的真实性负责

  【答案】C

  24.甲公司是一家上市公司,2017年成立了内部控制评价组对公司内部控制进行评价。评价组在对采购业务内部控制进行测试时,任意抽取了一笔采购业务,获取了原始单据,跟踪交易从产生到会计处理、信息系统、财务报告编制和报告的全过程。该评价组运用的内部控制评价方法是( )。

  A.比较分析

  B.穿行测试

  C.抽样

  D.实地查验

  【答案】B

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