2017年高级会计师高级会计实务第七章考点归纳:内部控制审计
来源 :中华考试网 2017-01-23
中考点五:内部控制审计
内部控制审计,是指会计师事务所接受委托,对特定基准日内部控制设计与运行的有效性进行审计。
注册会计师对一个单位内部控制审计出具的意见与财务报表审计出具的意见一致。
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中考点五:内部控制审计
内部控制审计,是指会计师事务所接受委托,对特定基准日内部控制设计与运行的有效性进行审计。
注册会计师对一个单位内部控制审计出具的意见与财务报表审计出具的意见一致。
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